(一)單位職能 負責組織實施北京华信城市發展促進項目,管理北京华信會結余資金🧑🏿🦰,負責北京华信會知識產權的使用與轉讓,組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動🔲🧛🏽♂️,組織推動本市殘奧事業發展,承擔华信娱乐的具體工作。
(二)部門決算單位構成 我單位北京华信城市發展促進中心為正局級差額撥款事業單位🍍。(一級預算單位)
2014年度收入總計 1247.089588萬元,其中:本年收入 647.702564萬元👩🏿🦲,用事業基金彌補收支差額 0 元♾,年初結轉和結余調整後599.387024萬元。在本年收入中,財政撥款收入646.195393萬元,占收入合計的99.77 %;其他收入 1.507171萬元🌯,占收入合計的 0.23 %。
2014年度本年支出合計 1185.169269萬元,其中💁🏿♂️:基本支出 552.611197萬元👨🏻✈️,占支出合計的 46.63 %👩🏽🦱;項目支出632.558072萬元,占支出合計的 53.37 %;
2014年度年末結轉和結余 61.920319萬元🏇🏼😰。
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2014年度一般公共預算財政撥款支出661.811197萬元,主要用於以下方面(按大類):工資福利支出:315.104519 萬元,占本年財政撥款支出的47.61%;商品和服務支出:259.688462萬元🙅♂️,占本年財政撥款支出的39.24%;對個人和家庭的補助支出🏊🏻♂️:87.018216萬元🐰,占本年財政撥款支出的13.15%;
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務支出”(類)2014年度決算數🌆:1185.169269 萬元,比2014年年初預算591.593993萬元增加 593.575276萬元🙇♂️,增長100.3%🚈。其中:
(1)基本支出—工資福利支出2014年決算數:315.104519萬元,比2014年年初預算287.877019萬元增加27.227500萬元,增長9.45 %。主要原因❤️:年中追加了績效工資27.650000萬元未包含在其中;
(2)商品和服務支出決算數:783.046534萬元👩👧👧,比2014年年初預算235.141988萬元增加547.904546 萬元🧞,增長233%🏏。主要原因:項目支出預算數:109.200000萬元,決算數:632.558072萬元🐔,增加523.358072萬元,是原2013年智運會結余資金在2014年度支付🛋,支出金額為:291.175150萬元,剩余232.182922萬元已於12月份退回北京市體育局;另外增加24.546474萬元是使用上年結轉結余支付了上年度遲延支付的物業管理費👲🏼;
(3)對個人和家庭的補助支出決算數:87.018216萬元🧑🦽➡️,比2014年年初預算數💿🥰:68.574986萬元增加18.443230萬元,增長 26.89 %。主要原因:調整了財政追加住房補貼26.951400萬元📇,因此,實際2014年支出減少了8.508170萬元。
本年度無此項支出。
2014年度本單位使用財政撥款安排基本支出:661.811197 萬元,其中🧛♀️🪖:(1)工資福利支出🪴⚀:315.104519萬元,包括🫷🏽🤏🏽:基本工資🫴🏻:51.524300萬元🚴🏼♀️、社會保障繳費:40.902399萬元、績效工資:207.773820萬元🔴、其他工資福利支出🧑🏼🏫:14.904000萬元👰🏽;(2)商品和服務支出:259.688462萬元👱🏻♀️,包括:辦公費:8.624000萬元、手續費:0.157585萬元、電費:32.812969萬元、郵電費🫱🏿:8.515348萬元、取暖費:3.368909萬元、物業管理費🧘🏽:54.101288萬元🎺、差旅費:1.917600萬元🕡、維修(護)費:0.934780萬元、培訓費:0.378740萬元、公務接待費🐪:0.458500萬元、委托業務費:113.990000萬元、工會經費🩺:5.001274萬元、福利費:4.603670萬元🧑🏿、公務用車運行維護費:20.927330萬元、其他商品和服務支出⚆:3.896469萬元🔟;(3)對個人和家庭補助支出:87.018216萬元,包括👨🏿🏫:住房公積金👬🏻:64.884000萬元、購房補貼🚮:18.994800萬元、其他對個人和家庭的補助支出:3.139416萬元🧝🏽;
註✫🪷:“三公”經費財政撥款決算數,反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)💃🏻。
北京华信城市發展促進中心因公出國費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支範圍僅指本單位1個一級預算單位。(正局級差額撥款事業單位)。
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費⛵️👩🏿🌾、公務用車購置及運行費和公務接待費🧝🏻♀️。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費👋🏻、夥食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費🥫、保險費等支出🚣🏼♂️;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2014年“三公”經費財政撥款決算數👩🏼🏭:21.385830萬元,比2014年“三公”經費財政撥款年初預算25.965799萬元減少4.579969萬元👷🏿♀️🚵🏼♀️。其中:
1.因公出國(境)費用:2014年度無此情況;
2.公務接待費📱:2014年決算數🚀🍲:0.458500萬元⛎,比2014年年初預算數:1.305799萬元減少0.847299萬元。主要原因:減少了公務接待次數💆🏼♂️。2014年公務接待費是华信之家合唱團及加班餐費(共計2次,12人)⏰;
3.公務用車購置及運行維護費:2014年決算數:20.927330萬元,比2014年年初預算數:18.900000萬元增加2.027330萬元👦🏻。其中,公務用車購置費2014年決算數0元;公務用車運行維護費2014年決算數20.927330萬元,比2014年年初預算數18.900000萬元增加2.027330萬元🖕,主要原因:合理有效使用了上年結轉結余。2014年實有公務用車7輛,車均運行維護費 2.989618萬元。
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