(一)負責組織實施北京华信城市發展促進項目🙅♂️,管理北京华信會結余資金,負責北京华信會知識產權的使用與轉讓🗳,組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動🤳🏽,組織推動本市殘奧事業發展☂️,承擔华信娱乐的具體工作。本單位為2009年6月19日經北京市機構編製委員會批復成立的機構。是市政府直屬正局級事業單位,經費形式為差額撥款。
(二)北京华信城市發展促進中心為一級預算單位,決算單位1個。
2015年度收入總計 1604.035180 萬元🤹,其中🤩:本年收入1549.924726萬元,用事業基金彌補收支差額 0元🏋🏿♂️,年初結轉和結余54.110454萬元。在本年收入中🧑🏼🦲,財政撥款收入1549.394184萬元,占收入合計的99.58 %;其他收入 0.530542萬元🏄🏻♂️,占收入合計的 0.42%。
2015年度本年支出合計1566.866256萬元🔥,其中🚴🏿♂️🤷🏽:基本支出654.113747萬元,占支出合計的41.75 %🧏♀️;項目支出 912.752509萬元,占支出合計的58.25 %;
2015年年末結轉和結余 37.168924萬元,其中🥗:基本支出結轉23.902475萬元,項目支出結轉13.266449萬元👳🏼。
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出1566.866256萬元⛔👨👨👧,主要用於以下方面(按大類):教育支出0.503000 萬元,占本年財政撥款支出 0.03%;文化體育與傳媒支出1566.363256萬元,占本年財政撥款支出的99.97%🔂🧑🏿🦱;
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1🧑🏻🏭、教育支出😞:2015年度決算 0.503000 萬元,比2015年年初預算減少2.597000萬元♔,減少83.77 %;
2、 文化體育與傳媒支出🏌🏿:2015年度決算1566.363256萬元,比2015年年初預算增加20.069072萬元💃🏽,增長1.29 %🙇🏿。
本年度無此項支出。
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出 654.113747萬元,其中👶🏽:(1)工資福利支出427.209313萬元👩❤️💋👨,包括:基本工資77.605900萬元,社會保障繳費47.546014萬元,績效工資236.641499萬元👨🏼🎓,其他工資福利支出65.415900萬元;(2)商品和服務支出:118.004764萬元,包括👃🏻:辦公費7.959850萬元,印刷費0.026500萬元,手續費0.186694萬元🔸,電費22.541866萬元,郵電費2.713409萬元,取暖費20.854743萬元🥛,物業管理費26.400000萬元,維修費0.080600萬元👨🏽🎨,培訓費0.503000萬元🕠🐬,委托業務費3.440000萬元🖋,工會經費5.481286萬元,福利費5.319035萬元,公務用車運行維護費18.854976萬元,宣傳費2.942785萬元,其他商品和服務支出0.700000萬元🐹;(3)對個人和家庭補助支出108.899670萬元🤏🏻,包括:退休費3.125200萬元,住房公積金44.117800萬元🤰🏼,購房補貼48.386500萬元,物業補貼8.148000萬元🚖,其他對個人和家庭的補助支出5.122170萬元。
註:“三公”經費財政撥款決算數,反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
北京华信城市發展促進中心因公出國(境)費用、公務接待費🌎、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位僅指本單位1個差額撥款事業單位。
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、培訓費等支出👩✈️;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費🧙🏻、燃料費🧔♀️、維修費、過路過橋費、保險費等支出👷🏻♂️;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2015年“三公”經費財政撥款決算數18.854976萬元,比2015年“三公”經費財政撥款年初預算20.264686萬元減少1.409710萬元🧑🏼🦱。其中𓀘:
1.因公出國(境)費用:2015年決算數0元;
2.公務接待費:2015年決算數0元,比2015年年初預算數1.364686萬元減少1.364686萬元。主要原因:本單位2015年未發生此項支出🔚;
3.公務用車購置及運行維護費:2015年決算數18.854976萬元,比2015年年初預算數18.900000萬元減少0.045024萬元🫅🏽。其中,公務用車購置費2015年決算數0元;公務用車運行維護費2015年決算數18.854976萬元🤲🏿,比2015年年初預算數18.900000萬元減少0.045024萬元,主要原因:加強公務車管理🧑🏻🔧🤛🏽,公務車加油費相對減少。2015年公務用車運行維護費中,公務用車加油6.500000萬元🤷🏿♀️,公務用車維修8.030653萬元,公務用車保險2.796298萬元👩🏿💻,公務用車其他支出1.528025萬元。2015年實有公務用車7輛,車均運行維護費2.693568萬元。
一👉👏🏿、機關運行經費支出情況
本單位不屬於機關運行經費統計範圍。
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